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你好,请问一下,我做了产成品入库单入库具体的情况如下:你好,请问一下,我做了产成品入库单入库数量为4,入库单已审核,我做销售出库单出库数量也为4,但是保存的时候提示我零出库控制,预计现存可用量为-4。
t+咨询个问题具体的情况如下:以前的账套已经启用采购,销售,库存,财务。两年的数据了,现在启用生产模块,也有60天的试用期吗?求解答,谢谢!您好,按生产模块的启用时间计算,2个月试用期。用友U811.0总账怎样在一张A4纸上打印2张凭证?指导用户将选项中凭证账薄套打勾去掉,勾选使用新打印控件打印,然后在凭证打印设置中调整任务间距及页边距。
T1安装数据库出现以下界面?具体的情况如下:T1安装数据库出现以下界面?是什么原因呢?老师您好,我参考您提供的教程,先下载了这个,但是还是安装有问题呢请参考2008安装流程;https://jingyan.baidu.com/album/0320e2c1286a2f1b87507b81.html?picindex=1老师,按照您说的怎么出来这个呢?下一步怎么操作?好的您好,点击setup.exe安装。
T3工资反结账具体的情况如下:反结账提示总账系统已经结账,(但是总账没有结)不能进行反结账处理截图看下反结2月份的工资要反结账几月份?截图看下麻烦截图说明,从择提示来判断,就是总账结账了导致的!T3在系统工具里导入的流程(例如,供应商具体的情况如下:T3在系统工具里导入的流程(例如,供应商,客户)嗯嗯级次设置的是234,一级的要用2位数字,01,02,03这样。导一遍就行。要导入两遍?先在导入模板中维护好数据。
T+年初余额跟上一年资产负债表中的年末余额对不上是因为什么怎么解决具体的情况如下:T+年初余额跟上一年资产负债表中的年末余额对不上是因为什么怎么解决已解决谢谢老师亲,一般是新旧年度科目对照没有做好导致的。
进入增加客户单位时系统一直显示正在具体的情况如下:进入增加客户单位时系统一直显示正在调用客户列表一直就没反映了怎么处理您好,增加客户档案时,其他人员要全部退出基础模块,另外将杀毒软件关掉试下,谢谢!客户来电咨询:要修改1月份的凭证,应该怎样处理?客户已经做账到12月份,指导客户反记账12月凭证,然后再反结账11月,反记账11月凭证;依次下去。再来修改凭证。客户明白。2018年度以前固定资产从累计盈余科目中补提折旧。
T3的云加密,如何通过加密卡号找到畅捷通具体的情况如下:T3的云加密,如何通过加密卡号找到畅捷通注册账号?您参考一下这个链接的后几页:https://service.chanjet.com/zhishi/573c120a05e9052f753bee32商贸通标准版10.2版本,单据保存入了草具体的情况如下:商贸通标准版10.2版本,单据保存入了草稿,怎么找到草稿,过不了账啊?好的,发现确实是没有,这个是老版本。
用友U810.0固定资产资产减少后如何撤销减少?告知用户在已减少资产中选择记录后撤销即可,问题解决。810.1固定资产月结时出现提示:制单业务未完成。如何处理?指导用户生成凭证,问题解决。用友U810.1应收应付销售发票按照客户设置销售收入科目,为什么生成的凭证没有销售收入科目及税金科目?指导用户在初始设置中对产品科目设置销售收入科目及税金科目,问题解决871存货核算期末处理时弹出全月平均单价计算一览表,做不了。
请二线老师回电。***********袁先生有一个帐套查询凭证等财务模块的操作很慢,所有的客户端都这样,服务器是好的。黄科亮现场服务记录,咨询客户不正常退出后,导致进入做帐慢,清除相关客户端在后台表记录控制正常。
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872的版本,凭证的断号已经被整理掉,被其他的凭证占用了,还能在插上吗?告诉用户不能使用已经占用的凭证号了,只能用没有使用的,用户明白。生产订单是关闭状态,如何将其中的一行记录删除?生产订单行记录已经产成品入库和材料出库,告知客户需要将对应生产订单行还原,将材料出库单和产成品入库单删除,将生产订单行弃审后删行。810.1存货管理生成凭证提示:没有指定项目大类?指导客户指定项目大类,但是这个项目大类是新的。
T+重新计价以后其他仓库的金额跟总账有差,总账的报告数据已出不能修改,要怎么调整仓库差额具体的情况如下:T+重新计价以后其他仓库的金额跟总账有差,总账的报告数据已出不能修改,要怎么调整仓库差额可直接用出入库调整单将存货最后的结存金额调整正确可以做出入库调整单调整结存金额同Case-14-04-0020450用户找236号工程师客户需要调整暂估后的入库成本,计价方式是全月平均。
1、存货核算恢复发货单记账时提示要先恢复对应退货单,恢复退货单时提示要先恢复对应发票,什么原因,如何恢复。2、成本管理人工费用表来源是手工输入,本月没有输入为什么有数据而且是2月份的数据。
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11.0销售管理客户咨询要退票不退货,如何操作?客户是分期收款的业务,无法手工增加,建议客户做退货单,再参照做红字的销售发票,客户同意。10.1采购管理之前4月份中采购订单和入库单重做了,之前工程师建议将采购订单关闭,做红字采购入库单并开票,如何开票?经沟通客户多做的采购入库单没有开票,告知客户那红字采购入库单不需要开票,直接红蓝入库单结算即可。但后续经查客户蓝字采购入库单3张,多做了一张,但这三张都部分开票结算了。
890采购管理采购订单220个,后续入库了219个,为了系统做账就在软件中做了采购入库220个和红字采购入库单-1个,现在那1个不入库,供应商给了红字发票,如何处理?之前开的采购发票是220个,告知采购入库单220个和采购发票220个结算,采购入库单-1个和红字采购发票-1个结算。用友U890系统管理客户咨询一个操作员忘记登录密码,如何处理?建议了以admin身份登陆系统管理点击权限下面的用户。
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