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软件安装在云服务器上面,在去服务器上面是具体的情况如下:软件安装在云服务器上面,在去服务器上面是可以使用的,但客户端连云服务器连接不上,是怎么回事经过确认,此问题需要您在支持网上提交问题,转研发处理;这些都试过了。
在登陆软件的时候提示如下图具体的情况如下:在登陆软件的时候提示如下图建议打开计算机右下角的小锁图标,重新设置下“设置T6服务参数”登录的时候服务器名以小数点代替,输入正确的sa口令客户用的大张的三联单打印记账凭证,打印出具体的情况如下:客户用的大张的三联单打印记账凭证,打印出来凭证只占了纸张的2/4左右,有什么办法能让凭证打得更饱满吗?看下打印纸张与实际纸张大小是否一致。
怎么做期初结存?采购入库时如图提示,提示具体的情况如下:怎么做期初结存?采购入库时如图提示,提示没有权限或者仓库不存在。谢谢在库存模块的库存期初中录入期初数量。已经注册成功,可是还提示演示版到期具体的情况如下:已经注册成功,可是还提示演示版到期请点击注册验证中正版验证,查看一下您的软件版本,是不是普及版您安装了标准版,另外点击控制面板中服务中T1服务项状态把它启用成已启用的状态特别说明:想打印6栏的凭证。。。。。。。
业务单据生成的凭证,凭证处于编辑状态却无具体的情况如下:业务单据生成的凭证,凭证处于编辑状态却无法修改,请问是怎么回事啊不客气的谢谢这个不能更改的只要不是手工做的凭证,都不能直接修改你要么在T1的财务管理凭证查询中将业务单据生成的凭证记录删除然后重新生成再没有点击保存之前都是可以修改的,点击保存之后就不能修改了日期哪里有个提示,业务生成的凭证不允许修改。
数据库中哪些表有软件版本信息具体的情况如下:数据库中哪些表有软件版本信息这是CVALUE的值对应的软件版本号,给你整理出来了A3.0B3.1C3.1sp1D3.2E3.2sp1F3.3G3.3sp1H5.0I5.1G6。
T3系统如何反过账具体的情况如下:T3系统如何反过账,反结账呢您好!总账反记账,具体操作步骤如下:1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】;2.在【对账】界面,同时按【ctrl+h】两个键,系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】;3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】,然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】;4。
请教各位:001帐套数据并入002帐套(具体的情况如下:请教各位:001帐套数据并入002帐套(两边都有数据启用日期不同),固定资产帐务如何处理呢?卡片如何操作?原值与使用年限等?二手设备有折旧啊,需正常填写新设备的原值,正常填写已计提的折旧-累计折旧,使用了多少年,就填写多少年。你没看清楚问题与需求;我知道暂不支持合并,也没有要求这个功能;出现这种业务现象。
应收应付问题具体的情况如下:有时候进货单跟销货单的金额是对不上最后实际应收应付款的,有时候可能最后给钱的时候是给多了点,或者给少一点,这样要如何解决。例如我的进货单是100块钱,实际给供应商是105,这样要如何处理您好,付款单表头可以录入折让金额。比如进货单是100块钱,实际给供应商是105,付款单表头的折让录入-5,录入付款单金额105,然后选择进货单100分摊保存。用友U810.1分公司工程师来电。
10,1总账费用摊销未完成,但是摊销计划改变了,可以停用原来的计划吗?不能停用,,可以每次摊销时不选择这个即可,客户明白s存货设置了默认仓库可是在现存量查询中不显示的原因具体的情况如下:谢谢各位老师:如图。
特别说明:问题描述:用户来电完工产品没有分配成本问题。断线s,回电断线用户后续再次来电,此单关闭。s特别说明:问题描述:客户来电咨询,应付系统做月末结账的时候,提示其他处理未制单,查看是做了应付冲应收没有制单,但是当时应付冲应收的操作做错了,怎么解决?电话指导客户将应付冲应收取消操作后,重新做月末结账就可以,客户表示明白了。s11.0存存管理查看流水账等账表时提示“不知道这样的主机”为什么?指导客户操作。
810.1固定资产使用固定资产登入,没有地方输入卡片,为什么?用户使用2012年1月登入,请用户退出软件重新登入,确定是否是最新可修改日期,突然间没有听到声音,15:38回电,占线15:44回电无法拨通查看用户已经重新拨打热线,此单关闭。10.1销售管理1.修改退货单的时候提示:当前操作员对客户、部门、业务员没有权限?2.如果给了数据权限编辑客户的权限是不是客户档案可以修改了?1.查看控制了数据权限-客户。
会计科目设置为辅助核算,关联有自定义辅助具体的情况如下:会计科目设置为辅助核算,关联有自定义辅助核算和项目辅助核算。在凭证生成模块,生成的凭证只自动关联了项目辅助核算,而没有自动关联自定义辅助核算。而必须手工调整这张凭证的自定义辅助核算才能保存凭证。(在费用单的明细里添加了自定义项,自定义项设置为了科目辅助核算)请问:如何在生成凭证时自动让会计科目关联自定义的辅助核算项?如果参照刘工的方式还未能正常带出。
应付结账的时候提示,其他处理全部制单为否如何处理?双击查看为核销未制单(预付冲应付),指导用户制单后正常结账。客户询问采购发票本月不制单下月制单可以吗?告知客户可以,但是会影响应付与总账对账,下月制单之后就平了。
10.1生产订单客户来电咨询,生产订单已审核也部分领料过,如何修改子件?告知客户可以在已审核生产订单修改中修改子件;这个修改会系统不会自动通知到库存管理那边;如果说要多领料可以直接在库存管理下做补料业务,不过也可以先去生产订单下做补料申请。至于补料的材料出库单会不会分摊到成本上,建议客户确认有没成本管理模块,若没有那成本是手工核算的;若有需要和成本坐席确认下。客户明白!已经注册了,有2个站点。
用友U8填制凭证字体大小调整不了您好!您的问题已重复提交,请查看原问题回复,谢谢!您好,我想问一下用友U812.5版本部分结算冲暂估的问题,设置的都是单到回冲,为什么会有两种处理结果?例如估价2000,来发票金额是1000,一种处理结果是冲暂估1000,挂应付1000;另外一种是结果是冲暂估2000,挂应付1000,期末处理后将剩余1000暂估入账。是哪个地方的设置有问题吗?您好!这个是正常的。那这个一次冲1000。
采购发票现结时,提示:不符合严格的核销条件。已沟通用友U8采购管理客户来电咨询:1、采购发票先到,货未到,应该怎么操作?2、有要支付咨询费,想走采购订单流程,怎么操作?3、请购单上有50个存货,参照生成采购订单的时候可能会分A\B\C3个供应商进行采购,现在得手工选择存货,有没有方法能自动分供应商带出存货,不用一个个选?1、发票到时做采购发票,等货到了再参照订单做入库,之后与发票做手工结算。
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