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T+业务流程生成的凭证与财务手工填制的凭证重复会怎样?具体的情况如下:T+业务流程生成的凭证与财务手工填制的凭证重复会怎样?例如:采购人员采购一批货物,采购费用自己先付,后找公司报销;财务已做采购员报销明细,但业务上生成的费用凭证与财务的凭证重复。删除重复录入的凭证好的老师。
怎么删除重复的账套具体的情况如下:怎么删除重复的账套您好,社区有数据库删除工具。下载删除即可。备份账套,然后勾选删除即可。用admin登录系统管理,点击账套--输出,选择账套。
现金流量表可以加二级项目吗?具体的情况如下:现金流量表可以加二级项目吗?设置的公式有问题吧。我加了二级但是取数二级之和不等于一级报表自己随意调整都可以的。可以这个上边距无法调要怎么处理呢?具体的情况如下:这个上边距无法调要怎么处理呢?不客气好的谢谢,我再测下如果是打印区域太小,是因为凭证模板比您的表单大才会出现这个提示这有关系吗?是的自定义纸形调大点是吗?可打印区域太小的问题。
总账余额表,功能权限编号不存在,如何处理。872升级到10.1,请用户872打补丁同时更新数据库脚本。产生了退货,做了红字入库单和红字发票,之具体的情况如下:产生了退货,做了红字入库单和红字发票,之前已经做了预付款,现在供应商退款回来做了红字收款单,也跟红字发票核销了,为什么做预付冲应付的时候,预付的金额没有减去退款的金额我做预付冲应付的时候金额没减,导致冲销后预付款出现贷方金额。
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特别说明:问题描述:选择收款怎么无法制单???勾选收付款单制单即可备注:sd所属服务商为:为小型,查看派单已派单至大连用友;非常着急,要求今天(2013.04.16)能最好能先联系确认上门时间;问题描述:10。
结算后,存货记账,但却发现没有结算单存在,问:如何重新结算问题怪异需确认用友U890采购客户咨询想要增加红字采购发票,为什么不能录入内容?沟通客户没有点击增加,告知先点击增加后问题解决往来期间对账单具体的情况如下:这两个是什么意思,有什么区别因为往来单位可以选择应收和应付都有的属性,所以在这种情况下,此类客户供应商在查询的时候有这个要求,应收应付显示一起,还是分开显示。销售管理中的信用额度包含期初发货单的么。
T+总账没有序时账?具体的情况如下:T+总账没有序时账?目前只能这样查询呢凭证管理没有余额看啊T+没有【序时账】,以【凭证管理】代替。凭证管理不仅可按时间、凭证号等顺序查账,还可批量审核、记账,更优于T3等产品的序时账。催单:客户称希望工程师最好能在今天(9月11日)下午上门,若无法上门,希望提前一天确认好上门时间,方便安排工作。
出纳有查看总账的权限吗。具体的情况如下:之前有给出纳分配查看总账的权限,但是会计无法正常使用总账,这是为什么系统配置--用户权限,选择用户或用户组,授权--点总账模块,选择查看权限,其它不要勾选。请问怎么给出纳分配查看总账的权限,需要注意什么?您好,是提示没有权限吗?检查系统配置--用户权限,选择用户或用户组,授权。10.1,客户询问怎么导入凭证?s告知客户如何使用总账工具导入凭证的步骤,如何配置sQL数据源。
用户操作软件的时候,一段时间不用就会报错,要重新进入软件才可以。其他客户端不是这样就用户这个,建议用户修复安装一下,用户明白,用户挂机。s销售订单的销货状态怎么改?客户有几个单子具体的情况如下:销售订单的销货状态怎么改。
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872应收如何做核销,收款单没办法确认对应那笔应收单?告知客户核销,若知道收款单对应那笔应收单可以采用手工核销;自动核销是根据应收选项设置的核销规则来的。若是没办法确认,收款单按顺序来核销,也是可以的,在手工核销中收款单对应有本次结算金额,若是部分核销,是可以录入相应金额,在点保存前确认,上面和下面的结算金额一致即可。客户明白!销售出库单弃审报这个错误。您好,请尝试服务器上操作是否正常。
用友U811.1版本,有哪里可以查到哪些用户使用了空密码,我们现在系统里面很多人用了空密码,想查到给他们强制修改或者提醒到他们修改您好,请稍等一下,正在确认!您好,看了下没有批量可以查询那些用户是空密码的,但是您可以使用系统管理的批改功能,先统一修改成某个密码用友U890库存客户咨询查看材料出库单列表的时候,是否可以按照项目来进行查询?告知可以,指导在材料出库单列表中增加高级条件,条件想选择项目编码进行查询。
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