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在这里按下ctrl+shift+F6就可以反结账吗?具体的情况如下:在这里按下ctrl+shift+F6就可以反结账吗?1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);3.输入登录操作员的密码,【确定】即可。你好,按了没反应知道什么情况吗可是按了没反应啊是的。
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汇总的平均单价没有显示出来能正常吗?具体的情况如下:汇总的平均单价没有显示出来能正常吗?那这个合计就是不显示的,正常的。点了然后返回到顶端,不过还是没有平均单价出来点击一下还原看看。T6提示公共组件client。
11.012年和13年的数据在同一个帐套库,结转后能否将12年的固定资产模块反结?s可以,需要一次反结,并告知用户反结后固定资产下月的数据会清空。T3报表如何转换成XBRL具体的情况如下:T3报表如何转换成XBRL您好,只能是xml或是excel格式,不能转换为XBRL两个店店铺A有用软件店铺B没有,具体的情况如下:两个店店铺A有用软件店铺B没有,店铺A的商品有些是从店铺B调或到店铺A的该怎么进货需要支付价格。
请问数据源和数据库服务器应填写什么?具体的情况如下:请问数据源和数据库服务器应填写什么?服务器就用服务器电脑的计算机名或127.0.0.1用友U890总账客户咨询删除一个会计科目的时候提示已在总账常用科目中使用,怎么办?常用科目设置是按操作员保存的,告知用户需要使用设置该科目为常用科目的操作员身份登陆系统,在填制凭证界面参照会计科目时,常用中选择该科目,点击常用,将常用科目取消,然后才能删除会计科目。
其他出库单修改状态下,单价无法删除?点了修改,双击单价中数值,按键盘退格键没有反应,让用户重新登陆软件再试,用户说自己操作有问题再来电11.0出纳管理客户打开出纳管理月结时,不能选择账户,所有都勾选了是灰色的,同时里面显示有12期和1期的,点反结账提示需要对总账反结账,但总账反结账到1月后还是不行?张女士***********-1801。
用友U890总账使用应付票据科目提示:不能使用应付受控科目?指导客户到会计科目中找到这个应付科目,受控系统选择为空即可10.1ufo如何编制三大报表?同步指导进行操作,客户操作成功10.1总账1如何反记账。
810.1采购管理要够有折扣,但是发票还没有到,暂估要把折扣这部分也暂估进入,如何处理?告知客户入库单是不能直接录入折扣的,建议客户入库单存货的金额直接录入折后金额,后续发票来了参照入库单做正常金额的发票,增加一行录入折旧属性存货,三者一起结算。你好,11.6升级120.0,是直接把备具体的情况如下:你好,11.6升级120.0,是直接把备份的文件恢复回去就可以么?11.6专业帐表和普及进销村是升级到12标准版么。
调拨单从半成品仓调到材料仓,调拨单要生成具体的情况如下:调拨单从半成品仓调到材料仓,调拨单要生成凭证吗对。借原材料贷原材料?调拨单也是需要生成凭证的。11.0库存管理客户来电咨询在库存管理中盘点单上有盘点期间是否一定要选择?告知客户可以不选择,保存之后可以录入,但是录入不影响后续数据。s合同无法取销售价格表中的价格?安装cm补丁T+12.1导入销售订单时日志提示未将对象引用设置到对象,导入失败。
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11.0,应付,客户咨询怎么查付款申请单类别里查不出?指导客户查付款申请单统计表里查,能查到。s871固定资产客户咨询给固定资产反结账的时候提示账务凭证已生成,不能反结账。
10.1固定资产要做卡片拆分,一张卡片做了资产减少后,录入原始卡片,发现累计折旧重复提了,如何处理?指导客户撤销减少,然后对之前的卡片进行折旧方法调整,变为不计提折旧。然后再资产减少,客户明白。T+的采购需求计划是怎么算的?具体的情况如下:T+的采购需求计划是怎么算的?取日期前的可用量,有必录自由项的存货不考虑安全库存(最低库存),有必录自由项的存货按必录自由项组合考虑安全库存(最低库存),运算结果合并规则。
请问,物料清单内的维护的子件损耗率在下生产订单领料时为什么不起作用,要怎么操作的吗?您好!您是维护子件损耗率后重新下达生产订单的吗?是的,维护完子件损耗率后下的委外订单!871应付管理对采购发票制单,带不出科目?s检查,应付初始设置中没有维护基本科目,同步指导客户维护后生成凭证可以带出科目。872基础档案应收帐套以前挂了客户往来,现在想要去除辅助核算怎么做?将期初全部删除然后删除辅助核算再补录期初,客户明白11。
使用新建账套结转后,账龄分析不对安装最新的补丁;10.1 企业门户客户端,登录界面的登录到是录入什么?服务器的IP。销售订单的附件能删除吗您好,请稍等您好,没有办法删除,他只能之后覆盖之前的。10.1版本,用户想能查询出手工做的销售发票,不是参照订单或发货单做的发票??用户的流程是销售合同,销售订单,销售发货单开销售发票,建议用户可以查看发票列表中的表体订单号,如果有订单号就说明是参照生成的,没有就应该是手工输入的。
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